Ситуация: в сентябре 2011 г. был реализован товар в Республику Кыргызстан (экспорт), в результате чего мы применяем ставку НДС 0 % и имеем право на возврат по НДС, но (если я правильно понимаю) только после полной оплаты реализованного товара, а до того, если оплата поступает частично, то и к возврату мы можем брать НДС только частями. 2011 г. закончился (т.е. налоговый период), а оплата полностью так и не вступила, по данной реализации соответственно остался НДС который мы еще не вернули, а сможем вернуть только после полной оплаты. Как эту сумму НДС учитывать в следующем налогом периоде, как отразить в декларации следующего налогового периода, подлежит ли она распределению в следующем налогом периоде или мы имеем право взять эту сумму к возврату в полном объеме после оплаты?