Фирма открылась в ноябре. По уставу оптовая торговля. Пока торговля не ведется. Оказываем услуги редко. За услуги у нас была 2 раза выручка: 1. в феврале и 2. в мае. Расходы есть (аренда, коммунальные и т.д.). Пока у меня выручки не было я расходы ставила на 97.1, а когда была первая выручка списалось на 20.26 счета. Вот в феврале с закрытием счетов 20.26 проблем нет. Но в марте и апреле поступления денег ( выручки) не было и 20.26 счет у меня не закрывается. понимаю я коммунальные, аренду спишу на 20 в период поступления выручки. Но есть к примеру, периодические издания (и не только), которые ставлю на 97.1 которые в течении нескольких месяцев списываются равными частями на 20 или 26. Получается что в феврале эта часть суммы списалась на 20(26) и счет закрылся, а в марте и апреле получается не закроется 20 (26) так как не было выручки в мае опять была выручка и я понимаю что все что я относила на 97.1 с марта по апрель спишется в мае. Как быть с теми суммами которые списываются в течении года . Как правильно закрыть счета 20.26 на которые списываются суммы с 97.1?