Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 11 ноября 2013 г.

Вопрос

ИП подоходный + НДС. Привезли товар из Российской Федерации, где в накладных был выделен НДС 0 %. Товар приняли на приход 24 сентября 2013 г. Заполнили заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, входного НДС получилось 6 000 000 руб. Оплатили его 4 октября 2013 г. Какой датой можно принять входной НДС к зачету?