Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 3 декабря 2013 г.

Вопрос

Предприятие занимается производством кухонной мебели. До 1 июля 2013 г. мы работали с применением УСН без НДС. С 1 июля мы перешли на общий порядок налогообложения.

Мы арендуем помещение под офис. В октябре 2013 г. была обнаружена ошибка и арендодатель пересчитал нам арендную плату за январь-сентябрь 2013 г. в сторону увеличения, в т. ч. выделен НДС.

Как правильно отразить эти расходы в учете? Будут эти расходы участвовать в расчете налога на прибыль за 2013 г.? Нужно подавать уточненную декларацию по НДС за 3-й квартал 2013г.?