Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 12 октября 2016 г.
Вопрос
Организация 19.05.2016 экспортировала товар в Россию. Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов покупатель представил в июле 2016 г. При составлении декларации (расчете) по НДС за июль, сумма отгрузки была включена в обороты, облагаемые по ставке 0 %. Электронный счет-фактура на Портал электронных счетов-фактур не был выставлен.
Правомерно ли включать выручку от реализации при представлении налоговой декларации (расчета) по НДС за июль 2016 г.?