Вопрос

Организация приобрела услугу из Российской Федерации. В августе 2020 г. была внесена оплата. НДС уплатили в сентябре 2020 г., а документы были представлены в октябре 2020 г.

Каким образом следовало заполнить ЭСЧФ и декларацию по НДС, чтобы принять сумму оплаченного НДС к зачету?

:''
Избранная закладка
Добавить новую папку
Папка 1
Папка 1-2
Папка 1-2
Папка 1-3
Папка 1-3
Папка 1-4
Папка 2
Папка 3